Налоговый консалтинг и аудит, due dildgence, хозяйственные споры и конфликты, сопровождение инвестиционных проектов, построение холдинговых структур, внешнеэкономические сделки, сложные юридические экспертизы, представительство в судах, налоговое сопровождение сделок с недвижимостью, договорное моделирование

english/русский

Передовые технологии правовой и налоговой безопасности предпринимательской деятельности

Найти:
 

Сложные вопросы исчисления и уплаты НДС: ошибки налогоплательщика, противоречия в законе, арбитражная практика.


9 Декабря 2004
Главная » Семинары » Темы семинаров » Сложные вопросы исчисления и уплаты НДС: ошибки налогоплательщика, противоречия в законе, арбитражная практика.

Предпосылки и цели семинара

ФСБ предупреждает: неуплата налогов вредит вашуму здоровью ;)Чаша весов Фемиды, особенно после нашумевшего дела «ЮКОСа», Определений КС РФ № 168-О, 169-О от 08.04.04 г. все чаще стала склоняться не в пользу налогоплательщика. Борьба с незаконным возмещением «экспортного» НДС, вычетами «входного» НДС, несуществующими расходами, «схемами», фирмами-однодневками — стали приоритетным направлением деятельности фискальных органов. Это заставляет налогоплательщиков существенно пересмотреть методы, тактику и стратегию ведения бизнеса и налогового планирования.

НДС является главным бюджетонаполняющим налогом России, что объективно обусловливает особое внимание государства к его налоговому администрированию, правилам его исчисления и уплаты. Именно НДС явился камнем преткновения Конституционного Суда РФ, который высказал свои беспрецедентные выводы о механизме налоговых вычетов в Определении КС РФ № 169-О. Недобросовестные налоговые схемы также в основном связаны с НДС.

Налоговые споры по НДС составляют подавляющее большинство всех налоговых споров, рассматриваемых арбитражными судами. НДС – самый непростой и актуальный налог, беспокоящий любого бухгалтера и налогового консультанта.

Тщательная ревизия наиболее сложных и неоднозначно разрешаемых на практике вопросов, связанных с НДС, обусловили следующую программу семинара:

Раздел 1. НДС: новации, перспективы и тенденции. Налоговое планирование НДС

Об электронных счетах-фактурах. Что ждет налогоплательщика в новом году? Принципы и основные методики планирования. Умелое использование зачетного механизма НДС. Сдвиг сроков оплаты товара. Дебиторская задолженность. Учетная политика налогоплательщика.

Раздел 2. «Входной» НДС: условия и механизм вычета

Роль источника оплаты НДС поставщикам. Формы уплаты НДС поставщикам. Определения КС РФ № 168-О, 169-О и недобросовестность налогоплательщика. О праве на возмещение «входного» НДС при отсутствии реализации. Зачет НДС по сверхнормативным расходам. Ошибки ведения книги покупок. Счет-фактура: реквизиты, ошибки оформления, их последствия. Расчетный способ исчисления «входного» НДС. Возмещение НДС при строительстве, в т.ч. при «долевке», приобретении товара, требующего монтажа.

Раздел 3. Особенности возмещения НДС при импорте товаров

Особые условия возмещения. Оприходование товаров. Значение перехода права собственности на товар.

Раздел 4. Возмещение «экспортного» НДС

Предстоящие новации. Документы, обосновывающие правомерность применения 0 ставки НДС. Представление деклараций в процессе экспортной сделки. Типичные придирки налоговиков. Порядок возмещения (зачета) НДС. Экспортный НДС и авансы. Восстановление НДС. Раздельный учет при экспорте. Налоговые расследования при возмещении НДС. Сроки возмещения НДС, взыскание процентов (ст. 176 НК). «Экспорт» услуг (работ).

Раздел 5. О восстановлении «входного» НДС

Восстановление НДС при освобождении от уплаты НДС; осуществлении операций, не облагаемых НДС; при переходе на «упрощенку», «вмененку»; при внесении имущества в уставный капитал.

Раздел 6. «Выходной» НДС

Операции, облагаемые и необлагаемые НДС. Раздельный учет и значение, а т.ч. при операциях с ценными бумагами. Безвозмездные операции. Рыночные цены и применение ст. 40 НК РФ. Возврат товара. Уменьшение цены. НДС при взыскании договорных санкций.

Раздел 7. Исчисление и уплата НДС налоговыми агентами

Приобретение услуг, работ у нерезидентов. Исчисление и уплата налога при аренде государственного (муниципального) имущества.

Форма и содержание семинара

Тема и цели семинара предопределили его форму и содержание. Его авторы-ведущие дают прикладные советы и знания, обладая которыми можно моделировать налоговые последствия проекта и бизнеса в целом, определять риски, взаимодействовать с налоговыми органами и эффективно защищать свои права.

Ведущие семинара свои советы, рекомендации и схемы будут демонстрировать на флипчарте.

Более подробно см. Программу семинара

Атмосфера и особенности семинара

Эксклюзивность семинара и индивидуальный подход предполагают ограниченный круг участников: не более 12-13 человек. Его формату соответствует располагающая к откровенной неформальной беседе атмосфера уютного конференц-зала. Этому также способствует необычное размещение участников семинара: в удобных креслах за овальным столом, что создает тесный интерактивный контакт с ведущим и участников между собой.

Каждому участнику семинара гарантируются индивидуальные консультации.

ВНИМАНИЕ: для повышения эффективности семинара его участникам рекомендуется заранее направить авторам-ведущим перечень интересующих вопросов, проблем, а также обозначить сферу деятельности фирмы, делегирующей участника.

Семинар традиционно заканчивается чаепитием, фуршетом, вручением специальных Свидетельств и обязательно обсуждением дискуссионных тем и вопросов, обменом мнениями и визитками.

Целевая аудитория семинара

Семинар, прежде всего, ориентирован на бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов. Безусловно, он будет интересен и для всех тех, кто привык мыслить масштабно, на проблемном уровне, абстрагируясь от конкретных юридических конструкций налогов (норм права).

Дата, время и место проведения семинара

Семинар проводился 2 и 9 декабря 2004 г. Каждый вправе выбрать для себя удобный день с учетом своей занятости. Возможность выбора обусловлена также ограниченным количеством участников семинара: не более 13 человек (!)

Семинар проходит в уютном конференц-зале ООО «Юридическая фирма «Ардашев и Партнеры» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 85, 6 этаж, офис 617.

Длительность семинара-тренинга

Один день: с 9.30 до 17.30. Рабочая часть 6  часов, не считая перерывов на кофе-брейк и бизнес-ланч.

Стоимость участия в семинаре-тренинге

Стоимость: 3 800 руб. с учетом кофе-пауз, бизнес-ланча, фуршета, раздаточных материалов.

Предусмотрена система скидок. НДС на услуги не начисляется.

См. условия и реквизиты для оплаты.

Программа семинара
Договор об оказании услуг
Акт об оказанных услугах
Образец свидетельства участия в семинаре
Другие семинары

Наверх
Афоризмы

Эдуард СкворцовИзвестно, что закон обратной силы не имеет. Справедливо и обратное: закон и прямой силы не имеет.

Эдуард Скворцов

Новости и факты
Дизайн: Наталия Ермакова 

Адрес: Россия, 620075, Екатеринбург, проспект Ленина, 69/6.
Карта проезда
Телефон/факс: +7 (343) 211 02 01
E-mail:infodogardashev.ru

Корпоративный портал

Всероссийский конкурс интернет-порталов "Золотой сайт"

Портал

 

© 2003-2009. Все права защищены.
ООО «Юридическая фирма
«АРДАШЕВ и ПАРТНЕРЫ»